07 декабря 2021 02:35

План сбалансирован

Предварительные итоги показывают рост основных показателей

Благодаря перевыполнению плана погрузки и объёмной работы компания в I квартале сумела получить дополнительные доходы и сформировать хороший финансовый план на следующий период.
Как сообщила на вчерашнем оперативном совещании в ОАО «РЖД» руководитель департамента финансов Ольга Гнедкова, на протяжении всего I квартала наблюдался рост перевозок, вызванный перенаправлением экспортных потоков и, как следствие, увеличением средней дальности. Рост грузооборота в порожней части по сравнению с прошлым годом составил 7,9%, а в гружёной – 6,7%. Погрузка достигла 294,1 млн тонн, что на 0,6% выше плана и на 0,1% больше показателя прошлого года. При этом доходы компании составили 2,6 млрд руб., что на 1% выше уровня 2013 года.

Во II квартале также ожидаются положительные результаты. В план заложены более низкие темпы девальвации рубля, получение дивидендов от «дочек» – 3,2 млрд руб. и 6,2 млрд руб. субсидий на капитальный ремонт. Инвестиционные расходы превысят 100 млрд руб.

Утверждённый план предусматривает, что погрузка будет на 1,5% ниже, а гружёный пробег на 4,9% выше уровня прошлого года. Доходы от всех видов деятельности составят 343 млрд руб. «В результате компания предполагает получить чистую прибыль во II квартале в размере 3,7 млрд руб. С точки зрения финансовых расходов и доходов финансовый план ОАО «РЖД» на следующий квартал полностью сбалансирован», – отметила Ольга Гнедкова.

Президент ОАО «РЖД» Владимир Якунин особо отметил, что одной из главных задач текущего момента остаётся приведение технологий работы компании в соответствие с её коммерческими потребностями и более целенаправленная конкурентная борьба на рынке перевозок. Это предполагает существенный рост скорости продвижения поездов, доставку грузов точно в срок, безусловное выполнение расписания движения поездов и ряд других мер.

Сергей Плетнёв


Справка «Гудка»
По итогам первого квартала ОАО «РЖД» получило доходов:
275 млрд руб. от перевозок, 341,4 млрд руб. от всех видов деятельности. Доход от предоставления инфраструктуры для пассажирских и пригородных перевозок снизился из-за сокращения вагонно-километровой работы. Инвестиционные расходы – 50 млрд руб., объём кредитного портфеля – 650 млрд руб. Расходы на перевозки – на 1,4 млрд руб. ниже плана (280,3 млрд руб.), а в целом по всем видам деятельности – 315,4 млрд.
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31